广昌县人民检察院2024年度单位决算
目 录
第一部分 广昌县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 广昌县人民检察院概况
一、单位主要职责
检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(七)法律规定的其他职权。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构,分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部,司法警察大队单独设置。
本单位年末编制内实有人员30人,其他人员16人。离退休人员17人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员17人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
997.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
951.32 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
30.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
49.29 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,027.61 |
本年支出合计 |
58 |
1,040.58 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
12.98 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,040.58 |
总计 |
62 |
1,040.58 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,027.61 |
997.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
938.34 |
908.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20404 |
检察 |
938.34 |
908.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
601.89 |
601.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
336.45 |
306.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.29 |
49.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.29 |
49.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,040.58 |
696.91 |
343.67 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
951.32 |
607.65 |
343.67 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
951.32 |
607.65 |
343.67 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
601.89 |
601.89 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
349.43 |
5.76 |
343.67 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.97 |
39.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.97 |
39.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.97 |
39.97 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
997.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
908.34 |
908.34 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.97 |
39.97 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
997.61 |
本年支出合计 |
59 |
997.61 |
997.61 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
997.61 |
总计 |
64 |
997.61 |
997.61 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
997.61 |
696.91 |
300.69 |
|
204 |
公共安全支出 |
908.34 |
607.65 |
300.69 |
|
20404 |
检察 |
908.34 |
607.65 |
300.69 |
|
2040401 |
行政运行 |
601.89 |
601.89 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
306.45 |
5.76 |
300.69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.97 |
39.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.97 |
39.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.97 |
39.97 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
552.42 |
302 |
商品和服务支出 |
115.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
151.56 |
30201 |
办公费 |
5.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
150.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
132.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.33 |
30206 |
电费 |
7.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.24 |
30207 |
邮电费 |
5.48 |
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
30211 |
差旅费 |
2.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.46 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
23.98 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
24.69 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.97 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.27 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
578.88 |
公用经费合计 |
118.04 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
18.41 |
15.62 |
13.05 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
13.66 |
13.62 |
11.05 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
12.65 |
12.61 |
11.05 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.75 |
2.00 |
2.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
7 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
48 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
297 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
0 |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
单位:广昌县人民检察院 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
7 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1040.58万元,其中年初结转和结余12.98万元,比上年增加0.34万元,增长2.71%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1027.61万元,比上年减少102.10万元,下降9.04%,主要原因:县级财政2023年将财物上收市管前单位配套职业年金配套到位,2024年减少该项收入。
本年收入的具体构成:财政拨款收入997.61万元,占97.08%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入30.00万元,占2.92%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1040.58万元,其中本年支出合计1040.58万元,比上年减少88.78万元,下降7.86%,主要原因:县级财政2023年将财物上收市管前单位配套职业年金配套到位,2024年减少该项支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少12.98万元,下降100.00%,主要原因:严格执行预算数,无资金结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出696.91万元,占66.97%;项目支出343.67万元,占33.03%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1027.26万元,决算数997.61万元,完成年初预算的97.11%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数944.92万元,决算数908.34万元,完成年初预算的96.13%。预决算差异主要原因:单位严格落实过“紧日子”的政策,缩减支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数47.06万元,决算数49.29万元,完成年初预算的104.75%。预决算差异主要原因:干警工资奖金增加后,社保缴费基数增加,支出增加。
(三)住房保障支出(类)年初预算数35.29万元,决算数39.97万元,完成年初预算的113.26%。预决算差异主要原因:年度考核奖金计入公积金缴费基数,年中追加公积金预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出696.91万元,其中:
(一)工资福利支出552.42万元,比上年增加21.00万元,增长3.95%,主要原因:干警正常晋级晋档、晋升、调资,工资奖金等增加。
(二)商品和服务支出115.04万元,比上年增加13.00万元,增长12.74%,主要原因:调整项目预算支出,外包人员劳务费在基本支出列支。
(三)对个人和家庭补助支出26.46万元,比上年增加1.71万元,增长6.91%,主要原因:退休人数增加。
(四)资本性支出3.00万元,比上年增加2.32万元,增长345.83%,主要原因:更换一批已超过使用年限且存在安全隐患的桌椅。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.62万元,决算数13.05万元,完成全年预算的83.58%;决算数比上年减少31.81万元,下降70.90%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数13.62万元,决算数11.05万元,其中:
公务用车购置全年预算数1.01万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0.00%,主要原因:当年无公务用车购置指标。决算数比上年减少29.98万元,下降100.00%,主要原因:当年无公务用车购置指标。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数12.61万元,决算数11.05万元,完成全年预算的87.67%,主要原因:例行节俭,控制支出。决算数比上年减少1.10万元,下降9.02%,主要原因:例行节俭,控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
(三)公务接待费全年预算数2.00万元,决算数2.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行预算数。决算数比上年减少0.73万元,下降26.72%,主要原因:接待来访人数与批次减少。全年国内公务接待48批,累计接待297人次,主要是:招待来客用餐。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出118.04万元,决算数比上年增加15.32万元,增长14.92%,主要原因:调整项目预算支出,外包人员劳务费在基本支出列支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额35.93万元,其中:政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.53万元。授予中小企业合同金额35.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额30.07万元,占授予中小企业合同金额的83.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.63%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.37%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆7辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金 605.02万元,占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”,2个项目评价结果为“良”,3个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“聘用人员工资(单位自聘)”项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|
(2024年度) |
|
项目名称 |
聘用人员工资(单位自聘) |
|
主管部门 |
抚州市人民检察院 |
实施单位 |
广昌县人民检察院 |
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
20.16 |
20.16 |
20.16 |
10 |
100 |
10 |
|
政府预算资金 |
20.16 |
20.16 |
20.16 |
— |
100 |
— |
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
保障临聘人员工资福利待遇,提高临聘人员的工作积极性。 |
达成目标 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临聘人员人均成本 |
=3.36万元 |
3.36 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
临聘人数 |
=6人 |
6 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
临聘人员业务考核达标率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
临聘人员到岗及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|
社会效益指标 |
临聘人员聘用年限 |
≥1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位对临聘人员工作的满意度 |
≥98% |
99 |
15 |
15 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出(类)检察(款):指广昌县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。