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广昌县人民检察院2021年部门决算公开及“三公”经费情况
时间:2022-11-01  作者:  新闻来源:  【字号: | |

广昌县人民检察院2021年度部门决算

目 录

第一部分 广昌县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(七)法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:广昌县人民检察院。

本部门2021年年末实有人数31人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员0人(不含由老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员21人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。


第二部分 2021年度部门决算表


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1210.73万元,其中年初结转和结余176.49万元,较2020年增加63.44万元,增加56.12%;本年收入合计1034.24万元,较2020年减少100.6万元,下降8.86%,主要原因是:年底结余政法转移支付资金被财政收回,冲减收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1034.24万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1210.73万元,其中本年支出合计1210.73万元,较2020年减少37.16万元,下降2.98%,主要原因是:单位落实过“紧日子”政策,厉行节约,严格控制支出;年末结转和结余0万元,较2020年减少176.49万元,下降100%,主要原因是:财政将单位年底结余资金全部收回,并冲减当年收入。

本年支出的具体构成为:基本支出1028.76万元,占84.97%;项目支出181.97万元,占15.03%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1238.86 万元,决算数为1210.73万元,完成年初预算的97.73 %。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为1238.86万元,决算数为1210.73万元,完成年初预算的97.73%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.76万元,其中:

(一)工资福利支出825.02万元,较2020年增加108.67万元,增长15.17%,主要原因是:工资普调,工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出175.33万元,较2020年减少15.3万元,下降8.03%,主要原因是:本年度维修项目减少,且严格控制办公费及差旅支出,办公费及差旅费均下降。

(三)对个人和家庭补助支出22.7万元,较2020年减少69.66万元,下降75.42%,主要原因是:抚恤金支出减少。

(四)资本性支出5.71万元,较2020年增加2.79万元,增长95.55%,主要原因是:设备购置增加,开支增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.7万元,决算数为13.5万元,完成预算的80.84%,决算数较2020年减少2.68万元,下降16.56 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.75万元,完成预算的55 %,决算数较2020年减少1.24万元,下降31.08%,主要原因是:严格控制公务接待支出,公务接待费用减少。全年国内公务接待78批,累计接待527人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.75万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为11.7万元,决算数为10.75万元,完成预算的91.88%,决算数较2020年减少1.45万元,下降11.89%,主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车运行维护费,年末公务用车保有7辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出181.04万元,较年上年决算数减少12.51万元,降低6.28%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额45.56万元,其中:政府采购货物支出45.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,我部门所有车辆中,至2021年底无其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位在今年未安排预算项目

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

本单位在今年未安排预算项目

第四部分 名词解释

(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)商品和服务支出:为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。


 
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